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摘要:
测绘事业单位在履行公益职责的过程中,会配置大量的社会公共资源,应如何提升单位整体管理水平,保障财政资金安全,强化风险应对能力,加强内部控制管理是单位重点研究方向.本文结合具体情况,按照内控建设的相关要求,认真梳理关键岗位的重点风险点,突出规范重点领域和关键岗位的制约措施,建立内部控制量化评价系统,经过研究分析,在保证提高资产安全有效使用、经济活动合法合规、财务信息真实完整、防范舞弊和腐败、公共服务质量等方面的管理,提出相应的对策.
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文献信息
篇名 测绘事业单位内部控制问题研究
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 测绘事业单位 内部控制 问题 对策
年,卷(期) 2021,(12) 所属期刊栏目 内部控制
研究方向 页码范围 46-47
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-585X.2021.12.023
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研究主题发展历程
节点文献
测绘事业单位
内部控制
问题
对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
出版文献量(篇)
20937
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41
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33933
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