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摘要:
康美药业作为医药行业龙头之一,2018年却被指存在财务舞弊嫌疑,这一消息的公布震惊了资本市场,康美药业的股价也因此一落千丈.本文对康美药业案例进行回顾,并对其内部控制的基本情况及存在的缺陷进行分析,得到其内部控制存在的缺陷有存货管理缺乏控制、组织架构设置不合理、信息沟通不畅、内部审计部门形同虚设、关联方交易管理不规范等问题,最后提出相应的改善措施.
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文献信息
篇名 康美药业内部控制缺陷分析
来源期刊 西部皮革 学科
关键词 内部控制 内部监督 内部审计
年,卷(期) 2021,(11) 所属期刊栏目 标准与管理
研究方向 页码范围 27-28
页数 2页 分类号 F273
字数 语种 中文
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期刊影响力
西部皮革
半月刊
1671-1602
51-1624/TS
大16开
成都市福兴街30号轻工大厦
62-216
1978
chi
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