基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
本文从分析我国上市公司内部控制审计的风险现状入手,探讨上市公司内部控制审计存在的问题以及原因,提出切实可行的优化措施,为上市公司内部控制的优化提供参考.
推荐文章
我国上市公司内部控制审计问题研究
上市公司
内部控制
内部控制审计
我国农业上市公司内部控制现状研究
农业
上市公司
内部控制
我国上市公司内部控制存在的问题及对策探索
上市公司
内部控制
审计监督
会计信息
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 我国上市公司内部控制审计风险防控对策
来源期刊 会计师 学科
关键词 上市公司 内部控制审计 风险防范
年,卷(期) 2021,(23) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 71-73
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6723.2021.23.031
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2021(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
上市公司
内部控制审计
风险防范
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
会计师
半月刊
1672-6723
36-1268/F
大16开
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
2-122
2004
chi
出版文献量(篇)
12584
总下载数(次)
45
总被引数(次)
27433
论文1v1指导