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摘要:
本文简要分析了在投资管理活动中,大中型企业资产内控体系的现实运作情况:内控意识不强、内控机制完善性不足、内控执行能力不高、内控运作失衡;探索了大中型企业内控体系完善、加强固定资产管理的具体路线:确定内控责任、优化固定资产管理体系、开展阶段性内控运作模式、健全固定资产验收体系、完善周期性资产盘点流程,以提升固定资产利用有效性,合理运作内控体系,促进国有企业有序发展.
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文献信息
篇名 大中型企业固定资产投资管理内控机制的完善分析
来源期刊 财经界 学科
关键词 内控机制 资产盘点 固定资产
年,卷(期) 2021,(26) 所属期刊栏目 投资理财
研究方向 页码范围 61-62
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
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内控机制
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期刊影响力
财经界
旬刊
1009-2781
11-4098/F
大16开
北京市
82-569
1983
chi
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