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摘要:
适应集团公司资本投资公司改革试点需要,通过法规制度梳理、历年审计项目总结以及实地调研,提出了从内审机构职责定位、工作重点、成果运用、方式手段、管控模式等方面加强和完善集团公司内部审计监督工作的具体措施.
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文献信息
篇名 适应集团公司改革发展需要加强和完善内部审计监督工作
来源期刊 品牌研究 学科 经济
关键词 改革 内部审计 监督 增值
年,卷(期) 2021,(35) 所属期刊栏目 品牌战略
研究方向 页码范围 123-125
页数 3页 分类号 F239.45
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-1009.2021.35.042
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期刊影响力
品牌研究
旬刊
2096-1847
14-1384/F
大16开
山西省太原市
1988
chi
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