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摘要:
一、引言 内部审计是国有企业管理中一项重要的制度安排和内部控制环节.按照审计全覆盖的要求,当前企业除了传统的财务收支审计、工程审计、业务专项审计,还新增了重大政策贯彻落实审计、经济责任审计等项目.面对新形势下的审计工作新要求, B市烟草专卖局(公司)对审计监督方法、审计组织方法、审计技术方法等进行了一系列的创新探索.
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文献信息
篇名 基层烟草企业内部审计方法的应用探索 ——以B市烟草专卖局(公司)为例
来源期刊 理财(审计版) 学科
关键词
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 审计
研究方向 页码范围 33-36
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-1107.2022.01.021
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期刊影响力
理财(经论)
月刊
1673-1107
41-1370/F
河南省郑州市金水区纬二路27号
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出版文献量(篇)
3812
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