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摘要:
在国有企业内部控制体系建设中,财会监督一直都是不可缺少的一部分,在社会主义新时代下,财会监督在国有企业内部控制体系建设中必须探索新的实施路径.
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强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
浅谈如何建立和完善国有企业内部控制系统
监控管理
内部控制
控制系统
内容分析
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文献信息
篇名 财会监督在国有企业内部控制体系建设中的实施
来源期刊 财讯 学科
关键词 财会监督 国有企业 内部控制体系 路径
年,卷(期) 2022,(4) 所属期刊栏目 诚信中国
研究方向 页码范围 7-9
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
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