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摘要:
随着《行政事业单位内部控制规范》的实施,我国迫切需要建立健全事业单位内部控制管理制度体系,不断完善与优化事业单位公共服务职能.文章从事业单位内部控制的相关概述分析了事业单位内部风险防范现状,并针对财务收支、资产管理、预算管理、合同管理、建设项目、政府采购以上六个重要方面存在的问题制定了有效的应对策略,为事业单位开展各项工作奠定坚实基础.基于此,本篇文章对事业单位内部控制管理进行研究,以供参考.
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文献信息
篇名 浅析事业单位内部控制管理与研究
来源期刊 财讯 学科
关键词 事业单位 内部控制 管理对策
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 193-195
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
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