原文服务方: 上海企业       
摘要:
本文基于内部控制这个概念,从内部控制建设的目标、体系、风险管理以及信息沟通这四个方面,对我国国有企业内部控制体系构建中出现的问题进行分析,并提出相应的对策建议。近年来,我国国有企业内部控制建设虽然取得了较大成就,但仍然存在一些不足,尚不够完善,要在内部控制环境的优化、体系的健全,企业内部信息系统平台的建立等措施上加强内部控制。
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国有企业内部控制存在问题及对策浅析
国有企业
内部控制
对策
强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
关于企业内部控制的探讨
企业管理
内部控制
问题
措施
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 国有企业内部控制建设中存在的问题及对策分析
来源期刊 上海企业 学科
关键词 内部控制 制度 问题 对策
年,卷(期) 2023,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 51-53
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
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内部控制
制度
问题
对策
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
上海企业
月刊
1004-7808
31-1011/F
大16开
1981-01-01
chi
出版文献量(篇)
7427
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0
总被引数(次)
8848
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