审计文摘期刊
出版文献量(篇)
4156
总下载数(次)
10
总被引数(次)
0

审计文摘

《审计文摘》是国家新闻出版署正式批准,国家教育部主管,中国人民大学主办,中国人民大学书报资料中心与审计界、会计界有关专家与实际工作者,共同汇集300种报刊之审计精华文章采编而成。是中国第一家审计综合文摘专刊,为国家级刊物。
主办单位:
中国人民大学
ISSN:
1008-3243
CN:
11-4349/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
出版文献量(篇)
4156
总下载数(次)
10
总被引数(次)
0
文章浏览
目录
  • 作者: 马亚军
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  88
    摘要: 我们在实际工作中有时会遇到以Access数据库结构保存的数据,对大多数审计人员来说不太熟悉Access或应用起来不太方便。在Excel中为我们提供了一个强大的工具—“Query”。
  • 作者: 张朔禹 李红 李莹
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  89
    摘要: 审计必须依法进行,计算机审计工作同样要依法进行,但目前我国计算机审计的相关法律法规还不完善,特别是与电子商务、网络经济和计算机应用有关的法律法规。例如对联网审计中审计人员应具有的相应的权力和...
  • 作者: 冯雪
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  90-91
    摘要: 央行推进内部审计工作向风险导向的管理审计转型,实现审计理念、审计职能、审计目标、审计内容、审计方式、审计手段“六个转变”,需要新的审计流程与之相配套。根据风险导向审计的特点和审计模型的要求,...
  • 作者: 黄太宏
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  91
    摘要: 1941年,《内部审计——程序的性质、职能和方法》一书出版,使作者布林克成为内部审计理论的开山鼻祖;国际内部审计师协会(IIA)成立,使内部审计成为独立的职业。这两件事,标志着现代内部审计的...
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  92-93
    摘要: l、框架建立的思路。上海烟草(集团)公司(以下简称上海烟草)按“总体规划,分步实施”原则搭建内部审计信息化系统框架,使总体规划有利于系统的整合、应用,分步实施可以做到边开发边应用,有利于缩短...
  • 作者: 许叶枚
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  93-95
    摘要: 现代企业的一个基本特征就是所有权与经营权分离,两权分离催生了委托代理关系。作为委托人的所有者尽管对企业资产拥有所有权,但并不亲自参与企业的生产经营,而将资产委托给企业经营者。作为代理人的经营...
  • 作者: 卢传锋
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  95-96
    摘要: 国外内部审计的建制模式主要有三种:①内部审计部门受企业董事会或监事会的直接领导,独立于总经理和各职能部门,并对总经理和各职能部门进行监督;②内部审计部门受总经理的直接领导,独立于各职能部门,...
  • 作者: 杨帆
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  97-98
    摘要: 1.组织形式未能有效保证其独立性。独立性是审计工作的灵魂,不能有效保证高校审计机构和审计人员在组织上的独立性、在业务工作中的自主性和权威性,就不能保证审计质量和规避审计风险。
  • 作者: 杨朝晖 贾若莉
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  98-99
    摘要: 在企业全面风险管理机制中,内部审计部门除了至少每年一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价之外,内部审计部门还应在风险控制...
  • 作者: 于玲王 海兵
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  100
    摘要: 内部审计是公司治理的一部分,是公司管理当局基于公司治理而设置的治理机制之一,通过其特有的评价和咨询活动最终协助管理当局实现企业目标。公司治理并非抽象的目标,而是通过提供一个框架为公司目标服务...
  • 作者: 伍剑威 李华
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  103-104
    摘要: 国际注册内部审计协会(IIA)将“增加组织价值并改善机构的运营”赋予内部审计,推动内部审计通过保证和咨询服务来增加组织目标达成的机会,识别运营过程的改善方面,降低风险水平。因此,现代内部审计...
  • 作者: 李旭凯
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  105
    摘要: 所谓内部审计真空带,是指由于种种原因致使内部审计工作尚未介入或介入较少的部分(或地区、或单位、或审计项目),即处于内部审计监督之外的“空白”和置于内部审计监督之中的“死角”。内部审计真空带的...
  • 作者: 何元福
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  106-106
    摘要: 注册会计师制度既是市场经济发展到一定阶段的产物,同时又是市场经济赖以健康发展的条件。我国的注册会计师制度最早开始于1918年。新中国成立以后,由于在较长的时间内,一直实行高度统一的计划经济,...
  • 作者: 牛慧 袁伟兰
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  107-108
    摘要: 通过对国有企业审计的实际情况考察可以发现,现有的100多家成立时间长、力量雄厚并具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所,所拥有的较为固定的客户,主要是上市公司和“三资”企业。这些会计师事务...
  • 作者: 项文卫
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  109
    摘要: 审计法治化是指通过依法治理审计工作所达到的状态。根据党的十七大关于“实现国家各项工作的法治化”的要求,由审计法治的内涵所决定,审计法治化建设涉及审计监督工作的方方面面,是一项复杂的系统工程。...
  • 作者: 高志明
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  110-112
    摘要: 根据我国《行政处罚法》、《审计法》的规定,没收违法所得、以违法所得额为基数予以罚款是重要的处罚方式之一。为数众多的财经审计法律法规也具体规定了对于何种违法违规行为应处以上述处罚。但是,无论是...
  • 作者: 郝川 马涛
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  113-114
    摘要: 2008年8月27日,审计署审计长刘家义在第十一届全国人大常委会第四次会议上,给出了他上任以来的第一份审计报告。我们一直在猜测,李金华走后“审计风暴”会不会人走茶凉?然而,审计53个中央部门...
  • 作者: 王亚卓
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  115
    摘要: 近期,审计署公布了49个部门单位2007年度预算执行审计结果。在此次专项审计中仍然发现诸多问题。
  • 作者: 稂小毛
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  115
    摘要: 看过《镜花缘》这本小说的人都知道,小说中有个“自诛阵”的故事。故事的大概意思是布阵方不费一兵一卒,只布下了“才贝、巴刀、水酉”,即财、色、酒。凡入阵者,如果没有清醒的头脑,就会见财则贪、见色...
  • 作者: 邹云翔
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  116
    摘要: 审计部门其实是没有必要再去追逐过多的个案,而是应该对于这样的案件之所以发生的制度环境进行分析,唯有如此,才能为根治类似的问题作出指导。
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  118
    摘要:
  • 作者: 华金秋 罗樱
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  119-120
    摘要: 个人理财(Personal Finance,PF)正成为近几年来的热点话题。向个人提供理财服务是会计公司的很有潜力的一个新领域,这使注册会计师(CPA)面临着一项新任务——提供个人理财服务—...
  • 作者: 蔺成祥
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年7期
    页码:  F0003
    摘要: 美国联邦政府责任办公室(U.S.Government Accountability Office简称GAO),即美国审计总署,这个名称虽然早已为公众所熟悉,但它并未真实准确地反映出这一机构所...
  • 作者: 王彪华
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年7期
    页码:  F0003
    摘要: 2008年3月13日,吉恩L·多达诺(Gene L·Dodaro)成为美国审计署(GAO)的代理审计长,接替大卫M·沃克,执掌GAO。按照规定,他将代理审计长直至参议院任命新的继任者。
  • 作者: 肖竞(译)
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年9期
    页码:  F0003
    摘要: 澳大利亚内部审计协会致力于推广外部质量评估工作,遵循以下10个步骤:
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年5期
    页码:  F0003
    摘要: 破产的汽车配件厂商德尔福公司(Delphi Corp)投资者聘请的原告律师团近日表示,德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LIP.)已同意为涉嫌审计不当支付赔偿。
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年5期
    页码:  F0003
    摘要: 概况联合国审计委员会是根据联合国第74(1)号决议于1946年12月由联合国大会批准成立的。联合国审计委员会负责对联合国组织的账目、资金和项目进行外部审计并通过(联合国)行政和预算问题咨询委...
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年12期
    页码:  F0004
    摘要:
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年3期
    页码:  F0003
    摘要: 巴西联邦审计法院的计算机审计 1.计算机辅助审计:巴西联邦审计法院从1998年开始开发商业智能化审计系统(SINTESE)。其目的是通过一套数据搜集系统,建立数据标准化和数据集中存储机制,...
  • 作者:
    刊名: 审计文摘
    发表期刊: 2008年1期
    页码:  F0003
    摘要: 英国国家审计办公室审计长约翰·伯恩近3年花费6.2万英镑公款,用于吃请和差旅。这一数字在2007年10月11日遭曝光后引起国内一片哗然。

审计文摘基本信息

刊名 审计文摘 主编 何丁萌
曾用名
主办单位 中国人民大学  主管单位 教育部
出版周期 月刊 语种
ISSN 1008-3243 CN 11-4349/F
邮编 100086 电子邮箱
电话 010-825044 网址
地址 北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13

审计文摘评价信息

审计文摘统计分析

被引趋势
(/次)
(/年)
学科分布
研究主题
推荐期刊