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审计文摘2009年出版文献
出版文献量(篇)
4156
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审计文摘
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《审计文摘》是国家新闻出版署正式批准,国家教育部主管,中国人民大学主办,中国人民大学书报资料中心与审计界、会计界有关专家与实际工作者,共同汇集300种报刊之审计精华文章采编而成。是中国第一家审计综合文摘专刊,为国家级刊物。
主办单位:
中国人民大学
ISSN:
1008-3243
CN:
11-4349/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
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目录
61.
浙江传化集团对计算机辅助审计技术的运用
作者:
傅建烽 潘旭忠 谢引年 颜正华
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
79-80
摘要:
企业内部审计的特点 企业内部审计与国家审计机关、社会审计有所不同.它是企业内部的审计机构,在各类审计主体中,有其独特性:
62.
计算机辅助农村低保资金审计
作者:
李飞
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
80
摘要:
我们在对农村低保资金进行审计时.发现各镇街一般都有各月的低保资金发放表(excel格式),该表的利用价值较高,含有低保户姓名、身份证号、人口数量、银行账号、发放金额的关键字段。结合浦口区低保...
63.
ACCESS与EXCEL在审计不动产交易营业税中的灵活运用
作者:
乔永忠 王欣
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
81
摘要:
审计组在对某单位经济责任审计时。延伸审计了其下属单位某房地产交易中心.对其代征不动产交易营业税的情况进行了重点审计。
64.
多维趋势分析法层层剥开新农合基金套取黑幕
作者:
李晶 赵健
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
82
摘要:
2007年我们对某市2004至2006年度新型农村合作医疗资金进行了专项审计调查,是否存在以虚报冒领等手段骗取财政资金现象,是本次审计的重点之一。审计中我们以计算机审计为依托.对医疗机构收费...
65.
内部审计:在价值增值中不断寻找自身价值
作者:
冯均科
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
83-84
摘要:
一、内部审计的基本目标:增加价值 ⅡA的内部审计定义是:“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动.旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法。评价并改善风险管理、控制和治...
66.
内部审计执业资格准入制度探讨
作者:
潘学模 程亚
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
85
摘要:
提高内部审计人员素质的前提之一。是建立和完善内部审计执业资格准入制度,具体来讲,就是建立注册内部审计师制度。执业资格准入制度是指根据国家有关法律法规制定的、人们必须具备执业资格才能从事相关的...
67.
风险导向内部审计在商业银行全面风险管理体系中的作用
作者:
刘慧芳 胡继荣
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
86
摘要:
1.内部审计是商业银行全面风险管理的确认者。内部审计是商业银行全面风险管理体系中不可或缺的一部分,被称为商业银行全面风险管理独立评估的“首选提供者”。
68.
以风险管理为监控内容的央行内部审计及其创新
作者:
容玲
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
87-89
摘要:
一、内部审计与风险管理的关系 目前,在央行实践中由于各种具体情况,内审与风险管理的定位常常混淆。管理者碰到风险管理的问题.自然将责任与义务直接划归内审部门。内部审计部门在风险管理中如何保持...
69.
增值型内部审计模式构建
作者:
安广实
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
90-92
摘要:
一、增值型内部审计目标模式 审计目标是在一定历史环境下,审计主体通过审计实践所期望达到的境地或最终结果.它体现审计的基本职能,是整个审计系统运行的定向机制。审计目标的确定受审计环境影响,并...
70.
现代内部审计的风险管理方法
作者:
吴少卿 董丽英
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
93-95
摘要:
一、现代内部审计与风险管理的融合 1.将风险管理思想引入现代内部审计。从内部审计产生和发展的历史来看.不同时期的内部审计有不同的内涵和外延。就现代内部审计的发展而言,国际内部审计师协会(Ⅱ...
71.
战略执行审计的程序与方法初探
作者:
王希全 芦雪 迟云浩
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
95-96
摘要:
1、确定战略执行审计对象。战略执行审计的目标是通过确认和评价企业内部各主体执行企业战略的充分性、完整性和有效性。帮助企业最终实现战略目标。受限于企业内部审计资源的稀缺性。内部审计尚无法在某一...
72.
企业内部审计外包问题研究
作者:
孙梦颖
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
97-99
摘要:
一、引言“在银行和金融服务业初涉内部审计外包之后.零售和其他行业也纷纷效仿,一发而不可收。1997年。财富500强公司中50%都外包了内部审计的重要组成部分。”Eric2002年也提到“许多...
73.
试析内部审计外包风险及其规避
作者:
于海林 袁广达
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
99-100
摘要:
内部审计外包是20世纪八十年代由安达信、安永、毕马威等国际知名会计师事务所提出来的。所谓内部审计外包是指组织将其内部审计职能部分或全部通过契约委托给组织外部的机构执行。其形式有两种:一是内部...
74.
IT审计成中国企业内部审计最大软肋
作者:
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
101
摘要:
2008年11月13日。甫瀚公司发布了首份“中国内地与香港内部审计能力与需求调查”报告。报告显示。IT审计成为中国企业内审面临的最大挑战。
75.
我国商业银行内部审计与西方发达国家的比较
作者:
洪心珠 耿吉敏
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
101
摘要:
(一)内审体系的独立性方面 为防范各部门和银行员工经营管理不善而产生的欺诈行为,国外商业银行一般专门成立了独立于其他部门,仅对银行最高权力机构董事会负责的内部审计机构,且在全球设立了若干业务...
76.
人民银行内审与纪检监察部门整合监管能力的可行性、必要性与实效性分析
作者:
李力 邓昕
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
102-103
摘要:
一、内审与纪检执法监察部门整合监管能力的可行性分析 (一)监督主体具有相互联合趋势。内审和纪检监察部门作为人民银行的监督职能部门.二者监督的职能和侧重点有所不同.但二者也有较强的协作基础。...
77.
怎样通过后续审计实现内部审计目的
作者:
温红艳
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
103
摘要:
后续审计是审计过程中非常重要的环节,但在审计实践中存在被忽略或不重视的现象。一是内部审计机构没有完成后续审计程序,审计机构按照审计准则的要求对被审计单位实施审计,出具审计报告、提出审计意见、...
78.
“CSA”技术在审计资源配置中的运用
作者:
李小光 王明珠
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
104-105
摘要:
CSA(Control Self-Assessment)即控制的自我评估,是企业为实现其目标.控制其经营风险而对内部控制系统的有效性和恰当性实施自我评估的方法。通过“CSA”町以检验和评估内...
79.
内部审计人员如何开展信息系统风险评估与控制工作
作者:
廖霞
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
105
摘要:
一、在企业治理中管理信息技术及控制风险,实现信息技术的价值。 企业治理要解决的主要问题通常分散在企业内部各项不同的业务活动中.信息技术作为业务活动不可分割的组成部分,是支持并发展业务活动的...
80.
注册会计师行业改革发展若干重大事件的回顾
作者:
刘仲藜
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
106-108
摘要:
注册会计师在国际上被誉为“不拿国家工资的经济警察”。改革开放30年来.我国注册会计师行业经历了一条恢复、探索、立法、改制、发展,并向国际化迈进的改革发展道路.它既是改革开放的产物.同时作为经...
81.
我国注册会计师行业发展的四个阶段
作者:
陈毓圭
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
109-111
摘要:
一、恢复重建阶段(1980年-1991年)注册会计师审计起源于企业所有权和经营权的分离,是市场经济发展到一定阶段的产物。只要市场经济中存在两权分离.存在不同的利益主体,就有建立和发展这一社会...
82.
审计行为行政救济法律问题研究
作者:
王振铎
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
112-114
摘要:
A、政府裁决与行政复议和行政诉讼的界限划分 审计法第四十八条对被审计单位不服审计机关作出的审计决定规定了两种救济措施,即不服有关财务收支的审计决定的.可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。...
83.
审计机关的审计报告可复议性研究
作者:
冯春霞
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
114-115
摘要:
审计法明确规定对审计决定不服可以申请行政复议,但是对于审计机关的审计报告不服是否可以申请行政复议没有作规定。随着审计结果公告的推行,审计机关的审计报告越来越影响到相对人的权利及相关利益.相对...
84.
审计应为“四万亿”保驾护航
作者:
王丽英
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
116
摘要:
近日,我国政府迅速果敢地确定到2010年底约4万亿元的投资计划,短短一周内出台了扩大内需、促进经济增长的十项措施.旨在针对目前国内经济下行压力加大的实际情况.确保我国经济平稳较快增长。我国有...
85.
药品价格市场管理亟待规范
作者:
南申
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
116
摘要:
笔者在医药行业审计中发现,由于目前药品价格执行最高限价及随行就市的政策,而药品最高限价按药品、厂家、规格、型号、标准等指标进行定价.最高限价太过分散,难以收集齐全.且最高限价南药品生产方物价...
86.
西方国家关于预算执行审计的理论研究比较
作者:
程莹 裴育
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
117
摘要:
关于预算执行审计动因的研究 审计在本质上是一种特殊的经济控制,目的是保证和促进受托经济责任(Accountabilityl得到全面有效地履行。因此,审计对经济权力进行控制是全面有效履行受托...
87.
加拿大政府信息技术工程开发的审计特点
作者:
王戍
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
118-119
摘要:
电子政务建设的特征是:以现代公共管理理念为指导.运用信息技术,对政府组织结构和业务流程进行重组和改造。利用信息技术改造政府业务是加拿大目前电子政务建设的重点。加拿大审计长公署对政府大型信息技...
88.
南非国家审计法简介
作者:
徐中华
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
119
摘要:
南非的政治历史与其审计的发展是分不开的,正如副审计长Mr.Bertie Loots在1992年所写的:多年来审计给人的印象是独立、客观和正直。审计长总署的法定职责不仅将其放在一个值得公众信任...
89.
斐济国家审计法简介
作者:
徐中华
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年1期
页码: 
120
摘要:
斐济位于西南太平洋,由有大约332个分散的岛屿组成。面积超过7022平方公里。斐济曾是英帝国的殖民地,在1970年获得独立。
90.
刘家义在国新办举行的新闻发布会上强调:审计工作要始终贯穿促进经济平稳较快发展这条主线
作者:
刊名:
审计文摘
发表期刊:
2009年4期
页码: 
2
摘要:
国务院新闻办公室2月19日上午举行新闻发布会.邀请审计署审计长刘家义就加强审计监督.促进经济平稳较快发展介绍有关情况.并回答媒体提问。 刘家义首先介绍了今年审计工作的总结思路和要求。他说....
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尾页
共31页
审计文摘基本信息
刊名
审计文摘
主编
何丁萌
曾用名
主办单位
中国人民大学
主管单位
教育部
出版周期
月刊
语种
ISSN
1008-3243
CN
11-4349/F
邮编
100086
电子邮箱
电话
010-825044
网址
地址
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
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