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摘要:
【正】一、建立和健全内部管理制度。我局从上到下,都按局、科室建立了内部控制制度,分工清楚,职责明确。审计科执行区公路局《公路养路费的使用审计规范的实施办法》,该办法内容包括:1.审计对象;2.审计工作程序;3.审计组织形式与审计方式;4.审计的依据和方法;5.审计内容;6.审计证据;7.审计作业的规范化。从养路费使用范围可以看出,开支范围广,审计业务复杂,审计对象多,根据公路部门的特点,立足于养路费财务收支审计为基础,并开展对公路专项工程审计,已形成我局审计工作制度化、规范化。
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文献信息
篇名 建立内部管理制度 自觉接受审计机关的监督和指导
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 内部管理制度 审计机关 内部控制制度 审计对象 规范化 公路养路费 审计业务 工程审计 财务收支审计 审计内容
年,卷(期) 1997,(S1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 27-27
页数 1页 分类号 F239
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研究主题发展历程
节点文献
内部管理制度
审计机关
内部控制制度
审计对象
规范化
公路养路费
审计业务
工程审计
财务收支审计
审计内容
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
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405
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