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强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
关于企业内部控制的探讨
企业管理
内部控制
问题
措施
国有企业内部控制环境浅析
内部控制环境
现状分析
改善建议
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 规范国有企业内部监管机制的建议
来源期刊 工业审计 学科 经济
关键词 国有企业 内部监管机制 法人治理机构 审计委员会 内部审计 现代企业制度
年,卷(期) 2001,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2-3
页数 2页 分类号 F279.241
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2001(0)
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
内部监管机制
法人治理机构
审计委员会
内部审计
现代企业制度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工业审计与会计
双月刊
大16开
北京西城区三里河路46号
1988
chi
出版文献量(篇)
2500
总下载数(次)
8
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