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科研单位内部审计存在的问题及对策
科研单位
内部审计
问题
对策
健全事业单位内部控制制度的几点思考
内部控制制度
会计信息
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
关于事业单位内部审计的思考
事业单位
内部审计
问题解决措施
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 被审计单位的内部控制问题及其思考
来源期刊 中国注册会计师 学科
关键词
年,卷(期) 2001,(11) 所属期刊栏目 工作研究
研究方向 页码范围 14-16
页数 3页 分类号
字数 4985字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-6345.2001.11.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡勤勇 2 10 1.0 2.0
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相关学者/机构
期刊影响力
中国注册会计师
月刊
1009-6345
11-4552/F
大16开
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼中国注册会计师协会
1989
chi
出版文献量(篇)
8423
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5
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24060
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