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摘要:
随着企业改革的不断深入和市场经济的建立,内部审计已成为企业加强内部管理、提高经济效益的自我监督、自我约束、自我完善的重要手段。柳兴总公司审计部几年来能认清形势、明确目标、找准位置,围绕总公司的经济目标,按企业发展的管理需要,认真履行审计职能,保证了总公司各项战略措施的贯彻,促进了公司经济的健康发展,得到领导的重视和职工的支持,1997、2000年分别荣获自治区农垦局内部审计先进集体的光荣称号,积极发挥了内部审计在企业管理中的职能作用。一、认真履行监督职能,把企业的资产、负债、损益的真实性、合法性、效益性作为审计工作的重点。三年多来,以财务收支合规性审计为基础,以企业的资产、负债、损益的真实性、
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文献信息
篇名 发挥内部审计作用 为深化企业改革服务
来源期刊 广西审计 学科 经济
关键词 内部审计 企业改革 企业内部管理 基建工程审计 柳兴总公司 国有资产
年,卷(期) 2002,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 43
页数 1页 分类号 F239.45
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1 何汉强 广西柳兴总公司审计部 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
企业改革
企业内部管理
基建工程审计
柳兴总公司
国有资产
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
广西审计
双月刊
1003-0646
45-1170/F
大16开
广西南宁市星湖路北二里6号
1994
chi
出版文献量(篇)
2031
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3
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405
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