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摘要:
规范岗位设置。合理调配力量。人民银行内审工作是对管理者的管理,对监管者的再监管,应有其独立性和权威性。而且从历年人行内部发案情况来看,与再监督不力有着直接的关系。原因有领导重视不够,工作议程安排不到位,人员配备不足力量不够,现代设备配置不全等。随着形势的发展,经济管理体制的变化,金融机构和金融业务种类的增加,
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关于进一步深化基层央行内审转型的几点思考
人民银行
内部审计
基层央行
浅析基层央行内审电算化
基层央行
内部审计
电算化
对基层央行内审转型的思考
基层央行
内审转型
对策
基层央行内审成果运用存在问题及建议
内审成果
存在问题
建议
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 如何强化基层央行内审再监督职能
来源期刊 山西金融 学科 经济
关键词 基层中央银行 中国 内部审计 金融监管 审计质量 金融安全 审计电子化
年,卷(期) 2002,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 33
页数 1页 分类号 F832.31
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作者信息
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1 崔彩萍 人民银行古县支行 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
基层中央银行
中国
内部审计
金融监管
审计质量
金融安全
审计电子化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山西金融
月刊
太原市迎泽大街135号
出版文献量(篇)
1338
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