作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
本文从公司治理的角度分析我国内部审计存在的主要问题,探讨了我国企业是如何完善公司治理中的内部审计.
推荐文章
内部审计在公司治理中的作用探讨
公司治理
内部审计
信息不对称
公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
内部控制
内部控制审计费用
公司治理
公司治理环境下的内部审计问题分析
内部审计
公司治理
现状
小议公司治理的内部审计研究
公司治理
审计
内部审计
审计机构
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 内部审计在公司治理中的现状分析
来源期刊 现代管理科学 学科 经济
关键词 公司治理 内部审计 核心能力 风险评估
年,卷(期) 2004,(10) 所属期刊栏目 专题研究
研究方向 页码范围 116-117
页数 2页 分类号 F2
字数 2963字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-368X.2004.10.049
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李东明 6 8 2.0 2.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (6)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (6)
2004(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2005(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2006(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2008(3)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(1)
2009(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
2011(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
2012(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
2013(2)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
公司治理
内部审计
核心能力
风险评估
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代管理科学
月刊
1007-368X
32-1281/C
大16开
江苏省南京市北京西路70号22号楼(江苏省委大院内)
1982
chi
出版文献量(篇)
9193
总下载数(次)
22
总被引数(次)
82495
论文1v1指导