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摘要:
去年6月23号,审计署审计长李金华在十届全国人大常委会第十次会议上提交了一份“沉甸甸”的审计“清单”,不仅中央一些部委在列,而且资金使用“黑洞”之大也使人瞠目结舌。国防科工委、科技部将几十亿元的专项资金预留;长江堤防工程款大量被侵吞;体育总局动用奥委会1亿多元资金用于职工小区建设……报告中的18项内容,每一项都足够使人震撼,而且很多都与最基本的国计民生有关。这份令人触目惊心且有中央一些部委赫然上榜的审计“清单”公布后,
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文献信息
篇名 浅谈国有企业内控制度建设
来源期刊 航空国际合作与交流 学科 经济
关键词 国有企业 内部审计 制度建设 风险控制 资本保值
年,卷(期) 2005,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 21-24
页数 4页 分类号 F276.1
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研究主题发展历程
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国有企业
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资本保值
研究起点
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研究分支
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期刊影响力
航空国际合作与交流
双月刊
北京市安定门外小关东里14号
出版文献量(篇)
619
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