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摘要:
内部控制对于企业具有举足轻重的作用,通过完善内部控制促进企业财务信息的真实完整,保全企业资产,保证企业遵守法律法规,进而促进企业提高效益和效率.通过对国有大中型水利企业的实证研究,指出目前国有大中型水利企业内部控制存在的主要问题以及问题存在的原因,并提出了完善企业内部控制制度建设的政策建议.
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文献信息
篇名 国有大中型水利企业内部控制问题研究
来源期刊 中国水利 学科 经济
关键词 国有大中型水利企业 内部控制 政策性负担
年,卷(期) 2005,(16) 所属期刊栏目 水利财务与经济
研究方向 页码范围 18-21
页数 4页 分类号 F2
字数 6863字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1123.2005.16.006
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作者信息
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1 黄江涛 7 44 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
国有大中型水利企业
内部控制
政策性负担
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国水利
半月刊
1000-1123
11-1374/TV
大16开
北京市海淀区玉渊潭南路3号
82-690
1950
chi
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