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内部控制审计的实践与体会
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篇名 内部控制、审计效率与审计有效性——以及据此对我国新审计准则体系的相关解读与评论
来源期刊 中国注册会计师 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2006,(3) 所属期刊栏目 审计与鉴证服务
研究方向 页码范围 33-37
页数 5页 分类号 F2
字数 7355字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-6345.2006.03.010
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1 方红星 东北财经大学会计学院 47 1660 15.0 40.0
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中国注册会计师
月刊
1009-6345
11-4552/F
大16开
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼中国注册会计师协会
1989
chi
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