作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
内部审计是企业实施内部控制的重要措施,随着民营企业经济的发展,市场的复杂多变,竞争的日益加剧,企业的经营风险越来越大。从公司治理结构看,构建、完善内部审计是民营企业的内在需要。本文在分析民营企业内部审计存在的问题的基础上.提出了相应的完善内部审计的政策建议。
推荐文章
试论我国民营企业内部审计存在的问题及对策
民营企业
内部审计
问题
对策
试论民营企业内部审计存在不足及改进
民营企业
内部审计
内部控制
改进措施
电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
加强民营企业内部审计的思考
民营企业
内部审计
企业价值
经济效益
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 民营企业内部审计存在的问题与对策分析
来源期刊 北方经济:学术版 学科 经济
关键词 民营企业 内部审计 问题与对策
年,卷(期) 2006,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 50-51
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘天俊 2 2 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2006(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
民营企业
内部审计
问题与对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北方经济:学术版
月刊
1007-3590
15-1154/F
呼和浩特市新华大街60号
出版文献量(篇)
1257
总下载数(次)
3
总被引数(次)
0
论文1v1指导