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摘要:
通过对集团公司内部控制审计含义和开展内部控制审计方法、意义的阐述,明确集团公司内部控制审计的责任和使命,提出做好内部控制审计应处理好的关系及注意事项,对于开展集团公司内部控制审计具有一定指导意义.
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文献信息
篇名 浅谈集团公司内部控制审计
来源期刊 西北煤炭 学科 经济
关键词 集团公司 内部控制 审计
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目 管理天地
研究方向 页码范围 65-67
页数 3页 分类号 F239.45
字数 4210字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8492.2008.02.022
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭建宁 神华宁夏煤业集团公司审计部 1 1 1.0 1.0
2 李志刚 神华宁夏煤业集团公司审计部 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
集团公司
内部控制
审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
神华科技
月刊
1674-8492
64-1066/TK
宁夏银川市北京中路168号神华宁煤集团5号楼
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出版文献量(篇)
2706
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