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摘要:
随着农发行业务发展和体制变化,现代银行管理技术和理念不断被引入内部管理活动中,内部审计成为农发行整体内部管理工作的重要一环.内审部门在经营管理中的作用日渐突出,与此相应内部审计的控制作用也越来重要.目前,农发行在强化监督机制、完善制度体系过程中,内部控制作用得到了有效发挥,但在具体实施中,还存在一些问题,有待进一步研究解决.
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文献信息
篇名 浅谈农发行内部控制
来源期刊 青海金融 学科
关键词 内部控制 问题 对策
年,卷(期) 2008,(1) 所属期刊栏目 工作研究
研究方向 页码范围 62-63
页数 2页 分类号
字数 3110字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-841X.2008.01.027
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
问题
对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
青海金融
月刊
1007-841X
63-1021/F
大16开
西宁市昆仑路3号
1992
chi
出版文献量(篇)
4378
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17
总被引数(次)
4676
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