作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
我国企业内部审计现状及对策
企业内部审计
独立性
现状
对策
中国
关于水利企业内部审计的几点思考
水利企业
内部审计
突出问题
改进措施
对我国企业内部审计的建议
内部控制
内部审计
内部控制评价
企业内部审计风险的管理与防范研究
企业内部
审计风险
管理与防范
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 从风险管理角度浅谈我国企业内部审计
来源期刊 金融经济:下半月 学科 经济
关键词 内部审计 风险管理 审计委员会 企业生产技术 审计部门 审计人员 审计知识 审计范围 控制风险 内部控制
年,卷(期) 2008,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 167-168
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵雨 3 1 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2008(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部审计
风险管理
审计委员会
企业生产技术
审计部门
审计人员
审计知识
审计范围
控制风险
内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融经济:下半月
月刊
1007-0753
43-1156/F
长沙市蔡锷中路2号B座1308
出版文献量(篇)
14657
总下载数(次)
3
总被引数(次)
0
论文1v1指导