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毕马威建议公司将内部审计合包
毕马威建议公司将内部审计合包
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部审计师协会
毕马威
公司
萨班斯法案
内部审计工作
操作风险
业务风险
战略风险
摘要:
据内部审计师协会的调查显示,去年有63%的公司将部分内部审计工作进行有选择的合包,与2005年的50%相比增长显著。专家认为其中最关键的原因是,随着内部审计从萨班斯法案合规工作的冲击中浮现出来,在萨班斯法案合规审查时期曾起到一定支持作用的初级人才已不具备应对操作风险、战略风险和业务风险等新的工作重点的能力,内审主管们开始考虑其团队是否具备核心能力与专业技能的恰当组合以应对新挑战。毕马威新近发布的一份研究报告就此提出建议。
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篇名
毕马威建议公司将内部审计合包
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经济
关键词
内部审计师协会
毕马威
公司
萨班斯法案
内部审计工作
操作风险
业务风险
战略风险
年,卷(期)
2008,(11)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
118
页数
1页
分类号
F239.45
字数
语种
DOI
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2008(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计师协会
毕马威
公司
萨班斯法案
内部审计工作
操作风险
业务风险
战略风险
研究起点
研究来源
研究分支
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期刊影响力
审计文摘
主办单位:
中国人民大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1008-3243
CN:
11-4349/F
开本:
出版地:
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
邮发代号:
18-283
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
4156
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