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摘要:
内部审计同外部审计一样存在着审计风险,影响内部审计风险的因素是多方面的.文章对当前影响内部审计风险提出相应的防范和控制措施.
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内部审计
风险控制
风险防范
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 防范和控制内部审计风险的思路与对策
来源期刊 沿海企业与科技 学科 经济
关键词 内部审计 审计风险 风险意识
年,卷(期) 2009,(6) 所属期刊栏目 财务与资产
研究方向 页码范围 171-172
页数 2页 分类号 F239.45
字数 2444字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-7723.2009.06.064
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 邵志刚 中国石化河南石油勘探局审计处 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
审计风险
风险意识
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
沿海企业与科技
双月刊
1007-7723
45-1227/N
大16开
广西南宁市新竹路5号广西社科院大楼607、613室
48-86
1996
chi
出版文献量(篇)
8584
总下载数(次)
20
总被引数(次)
26976
论文1v1指导