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摘要:
一、内部控制审计 (1)依据国家现有的法律、法规和规章制度,特别是《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》及其相关的法规和制度,对医院内部控制制度的合法性、完整性和有效性,
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文献信息
篇名 对大型公立医院内部控制审计要点选择与实施的思考
来源期刊 审计文摘 学科 经济
关键词 内部控制审计 公立医院 审计要点 《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国审计法》 内部控制制度 规章制度 合法性
年,卷(期) 2009,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 97-98
页数 2页 分类号 F239.45
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 岑元柏 右江民族医学院附属医院 5 32 2.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制审计
公立医院
审计要点
《中华人民共和国会计法》
《中华人民共和国审计法》
内部控制制度
规章制度
合法性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
审计文摘
月刊
1008-3243
11-4349/F
北京海淀区中关村大街甲59号文化大厦13
18-283
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4156
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