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摘要:
浙江省国资委成立以来,从内部审计指导与监督的一个维度,经过几年积极的探索和实践,基本上形成了"一个内部审计报告制度,四项具体工作制度(内部审计年度指导意见制度、内部审计机构负责人季度例会制度、经济责任审计工作制度、经济事项交接制度),一个企业内部审计分会平台"的内部审计指导与监督框架,即"一四一"框架,为引导和促进国有资产科学监管、国有企业科学发展做出了应有的贡献.
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文献信息
篇名 发挥内部审计在国企的"免疫"功能
来源期刊 国有资产管理 学科
关键词
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目 地方国资
研究方向 页码范围 26-27
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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国有资产管理
月刊
1002-4247
11-2798/F
大16开
北京海淀区阜成路甲28号新知大厦1316室、1339室
1991
chi
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