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摘要:
随着我国经济体制改革的进一步深入和现代企业制度的逐步完善,内部审计日益成为企业管理体系中的重要组成部分.高校资产经营公司的内部管理与内部控制离不开内部审计,加强和改进内部审计可以促进企业加强内部管理和经营目标的实现;保障出资人的合法权益,确保资产的安全和增值;规范企业财务收支活动,降低资产经营公司的投资风险,确保对所投资企业的有效管理和控制.
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篇名 高校资产经营公司内部审计工作中存在的问题与对策
来源期刊 齐鲁珠坛 学科
关键词
年,卷(期) 2011,(1) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 44-46
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
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期刊影响力
齐鲁珠坛
双月刊
1003-6040
37-1139/O1
大16开
济南济大路3号
1980
chi
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523
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3
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494
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