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内部控制审计在固定资产管理中的运用
内部审计
固定资产
资产管理
核算方式
新医改下公立医院财务内部控制制度问题的思考
新医改
公立医院
财务问题
内部控制制度
浅谈高校内部控制制度强化
高校
内部控制制度
缺陷
财产安全
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 新议内部控制的运用
来源期刊 企业家天地:中旬刊 学科 经济
关键词 内部控制制度 经营管理水平 单位内部控制 单位制 正常运转 经济活动 组织机构 有效运用
年,卷(期) 2011,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 32-33
页数 2页 分类号 F275
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王歌杨 2 1 1.0 1.0
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2011(0)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制制度
经营管理水平
单位内部控制
单位制
正常运转
经济活动
组织机构
有效运用
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
企业家天地:中旬刊
其它
出版文献量(篇)
7085
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总被引数(次)
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