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摘要:
随着内部审计在人民银行强化内部管理、健全内部控制中作用的日益增强,内部审计所涉及的业务面在不断扩大,审计任务量也在逐年上升,如何提高基层央行内审实效是内审业务发展的关键.本文结合内审实际,试从分析影响内部审计成效的因素入手,提出提高内审实际效能的对策建议和发展思路.
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关于进一步深化基层央行内审转型的几点思考
人民银行
内部审计
基层央行
浅析基层央行内审电算化
基层央行
内部审计
电算化
对基层央行内审转型的思考
基层央行
内审转型
对策
基层央行内审成果运用存在问题及建议
内审成果
存在问题
建议
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 制约基层央行内审监督效能的因素探析
来源期刊 金融纵横 学科 经济
关键词 内审 监督效能 建议
年,卷(期) 2011,(3) 所属期刊栏目 金融实务
研究方向 页码范围 62-65
页数 4页 分类号 F830
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
内审
监督效能
建议
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融纵横
月刊
1009-1246
32-1564/F
大16开
南京市建邺路88号
1987
chi
出版文献量(篇)
715
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1
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2293
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