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摘要:
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强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
我国国有企业内部审计风险及对策研究
国有企业
内部审计风险
成因
对策
关于企业内部控制的探讨
企业管理
内部控制
问题
措施
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 我国国有企业内部金字塔结构的选择与分析
来源期刊 财务与会计(理财版) 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2011,(9) 所属期刊栏目 学术之窗
研究方向 页码范围 65-66
页数 分类号 F276.1
字数 3443字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张顺葆 中国人民大学商学院 9 45 3.0 6.0
2 汪莅芹 中国人民大学商学院 2 1 1.0 1.0
传播情况
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期刊影响力
财务与会计(理财版)
月刊
1674-8514
11-5888/F
大16开
北京市
2-882
2006
chi
出版文献量(篇)
2751
总下载数(次)
3
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6428
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