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摘要:
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浅议海关内控信息化建设
海关
内部控制
信息化
浅谈审计内控机制与会计内控机制联系
审计内控
会计内控
内控机制
论企业内控规范的实施
企业内控
内控建设
认知程度
内审
规范体系对企业内控建设的影响--以山东上市公司为例
内部控制
规范体系
上市公司
信息披露
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 内控审计有关内控信息披露的思考
来源期刊 经济生活文摘(下半月) 学科
关键词 内部控制 评审 制约因素 措施
年,卷(期) 2012,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 276
页数 1页 分类号
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 罗国华 2 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2012(0)
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  • 二级参考文献(0)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部控制
评审
制约因素
措施
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济生活文摘(下半月)
月刊
1009-5535
11-4505/F
北京市西三环南段西局南街21号蓝源A门5层
出版文献量(篇)
4405
总下载数(次)
39
总被引数(次)
0
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