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摘要:
2011年是企业内部控制规范体系实施的第一年,本文分析了沪深两市上市公司披露的2011年内部控制评价报告和内部控制审计报告,针对内部控制信息披露质量低的现实提出了监管层加强内部控制信息披露监管、探索制定内部控制重大缺陷合理的认定标准的建议.
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文献信息
篇名 内部控制评价鉴证实施效果分析
来源期刊 财会月刊(会计版) 学科
关键词 内部控制 信息披露 重大缺陷 认定标准
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 审计园地
研究方向 页码范围 61-62
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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1 王美英 2 19 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
信息披露
重大缺陷
认定标准
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会月刊
半月刊
1004-0994
42-1290/F
大16开
湖北省武汉市汉口西马路2号
38-2
1980
chi
出版文献量(篇)
11671
总下载数(次)
25
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