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摘要:
以深圳证券交易所上市公司所发布的内部审计负责人公告为研究样本,汇总分析内部审计负责人有关情况,提出信息披露和胜任能力方面的问题和建议,为深交所中小板上市公司及其他类别企业在内部审计运作及信息披露方面提供借鉴.
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披露程度
披露主体
完善
上市公司内部控制信息的披露问题及完善
上市公司
内部控制
信息披露
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 上市公司内部审计负责人信息披露情况研究
来源期刊 中国内部审计 学科
关键词 内部审计 负责人 上市公司 信息披露
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 探索与争鸣
研究方向 页码范围 56-60
页数 5页 分类号
字数 5130字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王兵 北京交通大学经济管理学院 66 1758 19.0 41.0
5 陈运佳 北京交通大学经济管理学院 1 3 1.0 1.0
9 王美玉 北京交通大学经济管理学院 1 3 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
负责人
上市公司
信息披露
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国内部审计
月刊
1004-8278
11-4068/F
16开
北京市海淀区中关村南大街4号
80-485
1997
chi
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9
总被引数(次)
9753
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导