中国内部审计期刊
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9

中国内部审计

Internal Auditing in China

影响因子 0.8362
《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内... 更多
主办单位:
中国内部审计协会
ISSN:
1004-8278
CN:
11-4068/F
出版周期:
月刊
邮编:
100086
地址:
北京市海淀区中关村南大街4号
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9
文章浏览
目录
  • 作者: 鲍国明
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  1
    摘要: 春色明媚一元复始,山河锦绣万象更新.我们走进了充满希望的2021年.在这里,我代表中国内部审计协会向所有拼搏、奉献在内部审计和内审协会岗位上的同仁们,向所有关心、支持内部审计事业的朋友们,致...
  • 作者: 孙宝厚
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  4-6
    摘要: 各位来宾: 大家上午好! 很高兴参加第二届数字风险峰会,非常感谢主办方为我提供此次参与的机会. 早在2017年12月8日,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行集体学习时,习近平总书记...
  • 作者: 鲍国明
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  7-8
    摘要: 尊敬的各位来宾,女士们先生们,以及通过线上方式参会的各位代表: 大家上午好!非常感谢大家能在工作繁忙的年末抽出时间,参加由中国内部审计协会、北京国家会计学院、ISACA和北京谷安天下科技有...
  • 作者: 秦荣生
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  9-11
    摘要: 如今数字化浪潮汹涌澎湃,"互联网+流量驱动""大数据+数据驱动""人工智能+算法驱动""区块链+可信驱动""5G+效率驱动"等数字技术飞速发展,数字化时代已经到来,各行各业都面临着数字化的转...
  • 作者: TraceyDedrick
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  11-13
    摘要: 大家好,我是 Tracey Dedrick,目前担任 ISACA 董事会主席.ISACA 是一个全球信息安全行业组织,在220多个国家拥有超过14.5万名会员. 今天我将主要介绍新冠疫情和...
  • 作者: 陈伟
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  14-16
    摘要: 一、数字经济时代的数字风险 在当前全球经济遭受新冠肺炎疫情沉重打击的背景下,数字经济成为变局的突破口,数字技术、数字服务和数字产业发挥了重要作用,催生了各种新模式与新应用.据中国信通院20...
  • 作者: 袁敏
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  17-20
    摘要: 本文以审计署和国资委等部门关于内部审计的相关文件为背景,结合国际内部审计师协会的调研结果,就内部审计的职能拓展进行了分析,认为内部审计的职能将从"监督、评价"逐步拓展至"建议、咨询",并进而...
  • 作者: 郝逸群
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  21-25
    摘要: 本文分析了大数据时代下基层央行内部审计工作面临的问题,并就运用区块链技术构建智慧内审平台解决问题的优势进行了分析,以及对如何构建这一平台进行了探索,旨在为基层央行内审转型提供思路,为基层央行...
  • 作者: 肖春辉
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  26-29
    摘要: 本文分析了当前乡村经济社会发展存在的突出问题,并对内部审计在发展乡村产业、加强环境保护、推进民生保障等方面进行了分析,阐述了内部审计服务乡村振兴战略的主要方式和作用,以期为内部审计工作服务乡...
  • 作者: 杨彬 王伟伟 荆树清 郝其友 郭佳苹
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  30-35
    摘要: 新时代为审计赋予了新内涵,经济责任审计的理论研究和效能提升成为历史必然.本文以新时代新内涵为导向,解析企业审计的现状与困境,尝试从审计监督效能、评价体系、成果运用、专兼结合等维度探索一条体系...
  • 作者: 中国人民银行南京分行内审处课题组
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  36-45
    摘要: 审计评价体系构建是新时代内部经济责任审计关注的重点之一,本文创新运用多准则决策分析模型和软件,构建基层央行经济责任审计评价体系,评价审计对象履行经济责任情况,为提升履职效能提供科学建议.
  • 作者: 黎婉裕
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  46-48
    摘要: 本文从审计实践出发,梳理互联网业务中营收资金管理的风险因素,从不同角度研究探索互联网业务资金管理领域的审计方法,以此提高审计能力,提出促进完善公司内控体系的审计建议.
  • 作者: 厉应 张瑾 李晴
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  49-52
    摘要: 本文探索运用品管圈管理工具,规范管理复旦大学附属儿科医院经济合同事前审计,通过动态循环管理模式,持续规范对经济合同和经济行为的管理,从而实现全面质量管理.
  • 作者: 方云玲
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  53-57
    摘要: 本文以F银行贷后检查执行率和逾期贷款金额为样本数据,运用长期均衡模型和脉冲响应分析评价贷后管理效果,并运用泰尔指数、探索性空间数据和时空跃迁等分析方法,对贷后检查执行率的区域差异和时空演化特...
  • 作者: 夏军 张珂 戎伟 李旭 王颖 赵蔚
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  58-61
    摘要: 本文基于中国移动北京公司内部信息系统审计成果,从审计角度探索IT系统效能评估模型,在拓宽审计成果实践应用的同时,为促进企业信息化管理能力的提升提供参考.
  • 作者: 侯本忠 张志斌 林放为 陈荔园 黄松
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  62-64
    摘要: 本文创新运用数字化审计平台和大数据分析技术,以远程审计、数据建模为切入点,强化审前、审中、审后三个环节与业务部门联动,探索业审融合模式在电网企业的实践应用.
  • 作者: 刘冬梅 李丙泉 苏杭
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  65-68
    摘要: 本文对证券行业反洗钱内部审计工作面临的形势进行了分析,剖析大数据技术在证券公司反洗钱内部审计中的应用前景,基于实践介绍部分反洗钱审计模型的开发思路、应用方式与注意事项.
  • 作者: 李卫铁
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  69-71
    摘要: 本文围绕新修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,以某集团经济责任审计在传统组织方式方法下的开展情况为研究对象,对比分析新规对国有企业开展经济责任审计的影响,...
  • 作者: 代秀梅
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  72-75
    摘要: 案例背景 随着经济发展进入新常态,经济下行压力增大,商业银行经营模式发生了翻天覆地的变化.由于业务发展困难或过分信任客户,导致贷款"三查"不严,骗贷案件时有发生.内部审计需保持高度的职业敏...
  • 作者: 中国人民银行内审司
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  76-78
    摘要: 中国人民银行(以下简称人民银行)内审司业务审计处(以下简称业务审计处)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,组织、指导...
  • 作者: 中国核工业集团有限公司
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  78-79
    摘要: 中国内核部工审业计集工团作有深限入公贯司(以下简称中核集团)彻落实习近平总书记在中央审计委员会上的重要讲话精神以及审计署、国资委的有关要求,紧密围绕中核集团发展战略,持续完善审计管理体制,有...
  • 作者: 国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  80-81
    摘要: 2013年7月,韩家煜同志到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)机关服务管理局审计处工作,7年来,他始终奋战在审计岗位一线,恪尽职守,逐渐从一名审计新兵,成长为一名可以独当一面的审...
  • 作者: 新疆生产建设兵团监狱管理局
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  81-82
    摘要: 兢兢业业,在平凡岗位上谱写灿烂人生,在巾帼建功中展示亮丽风采,以保障监狱资金安全完整为根本,以建章立制、堵塞管理漏洞为主线,不断将内部审计工作向纵深推进,构建兵团监狱系统内部审计"防火墙",...
  • 作者: 严其丰
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  83-85
    摘要: 财政扶持企业政策是实施积极财政政策的举措之一,是地方政府促进经济发展的重要手段.积极财政政策要提质增效,财政扶持企业政策提高绩效是关键.政府在出台和施行各类财政扶持企业政策中,出现了一些问题...
  • 作者: 宋婕 邱婕 陈西果
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  86-90
    摘要: 税制改革的不断深化,对中央银行国库会计管理提出了更新更高的要求.建设现代化中央银行客观上要求国库部门要强化和改进现有国库会计的方式和流程,完善更加科学有效的国库会计核算服务体系,更好地履行经...
  • 作者: 李洁 马伟利
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  91-95
    摘要: 本文以2010—2020年5月我国企业环境审计相关文献为样本,对近十年我国企业环境审计的研究成果进行回顾梳理,通过追踪已有研究的基本轨迹来统计分析总结已有研究成果的特点以及目前我国企业环境审...
  • 作者: 胡晨
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年1期
    页码:  96
    摘要: 最近读《内审人员进阶之道》一书有所感悟,作为一名内审工作者,结合自己的工作经历,主要从内审人的思维、技能和价值三个方面,谈一下思考和体会. 内审人的思维 作者在书中阐述的思维方式有三点令...
  • 作者: 王立彦
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  1
    摘要: 2020年是一个特殊年份,中国社会从个人、微观单位到宏观整体,几乎一整年都是在抗击新冠疫情并取得阶段性重大成就中度过.经历着这样的特殊环境,内部审计领域面对怎样的新挑战?应当有怎样的新思考?...
  • 作者:
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  4-6
    摘要: 一、开展全国内部审计"双先"评选表彰 4月至10月,组织开展了2017至2019年全国内部审计先进集体和先进工作者评选表彰活动.经严格评选,北京市公安局审计处等300个集体被授予"全国内部...
  • 作者: 王瑶瑶 刘国城 庞艳红
    刊名: 中国内部审计
    发表期刊: 2021年2期
    页码:  7-10
    摘要: 数字化经济的到来和大数据分析技术的成熟促使企业内审模式做出变革.本文探析了在数据化驱动下企业如何基于DMAIC模型,建立风险模型和审计发现问题整改模型,提高内部审计质效,以更好地反哺企业发展...

中国内部审计基本信息

刊名 中国内部审计 主编 沈立强
曾用名
主办单位 中国内部审计协会  主管单位 中华人民共和国审计署
出版周期 月刊 语种
chi
ISSN 1004-8278 CN 11-4068/F
邮编 100086 电子邮箱 nsjianshou@sina.com
电话 010-82199864 网址 www.ciia.com.cn
地址 北京市海淀区中关村南大街4号

中国内部审计评价信息

中国内部审计统计分析

被引趋势
(/次)
(/年)
学科分布
研究主题
推荐期刊