基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
推荐文章
浅议高校内部财务控制与审计
高校
内部财务控制
审计
浅析高校内部审计信息化建设
高校
内部审计
信息化
医院信息化环境下的内部审计与内部控制管理
医院内部审计
计算机技术医院管理
企业内部审计信息化建设研究
内部审计
信息化
企业建设
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于内部控制的高校内部审计信息化建设
来源期刊 中国内部审计 学科
关键词
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 内部审计信息化
研究方向 页码范围 66-69
页数 4页 分类号
字数 5761字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张佳春 24 141 8.0 11.0
2 丁玲 8 24 3.0 4.0
3 孙友霞 11 317 7.0 11.0
4 王淼钧 2 25 2.0 2.0
5 李光胜 2 25 2.0 2.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (6)
同被引文献  (5)
二级引证文献  (17)
2013(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2015(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2016(9)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(8)
2017(3)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(2)
2018(3)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(3)
2019(5)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(3)
2020(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国内部审计
月刊
1004-8278
11-4068/F
16开
北京市海淀区中关村南大街4号
80-485
1997
chi
出版文献量(篇)
3741
总下载数(次)
9
总被引数(次)
9753
论文1v1指导