作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
虽然国家非常重视国有企业内部监管体制,但是依然有很多国企出现问题,其中内部控制体系不完善是问题产生的关键因素,由于内部控制体系存在漏洞,导致许多企业徇私舞弊、财务造假等现象.在这一背景下,从现行内部控制评价体系的出发,分析了国有企业内部控制评价的现状和存在的不足,提出构建了科学合理的内部控制评价体系的设想,以烟台恒源热电有限公司为例,验证国有企业科学合理的内部控制评价体系的应用效果.
推荐文章
我国企业内部控制存在问题及成因分析
内部控制
企业制度
成因分析
完善我国企业会计内部控制制度的措施分析
企业会计
内部控制制度
会计信息
内部会计监督
完善企业内部控制体系的对策——以WT公司为例
内部控制体系
风险管理
内部监督
公立医院内部控制评价体系构建探讨
公立医院
内部控制
评价体系
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 浅谈国企内部控制评价体系完善措施及实例分析
来源期刊 财经界 学科
关键词 内部控制 评价体系 国有企业 实例分析
年,卷(期) 2013,(20) 所属期刊栏目 投资理财
研究方向 页码范围 41,43
页数 2页 分类号
字数 3670字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 葛嵛荣 2 1 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (1)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2013(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2014(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部控制
评价体系
国有企业
实例分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财经界
旬刊
1009-2781
11-4098/F
大16开
北京市
82-569
1983
chi
出版文献量(篇)
58791
总下载数(次)
110
总被引数(次)
109193
论文1v1指导