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摘要:
健全有效的内部控制可以保证企业会计信息的真实准确,财产物资的安全完整,防止发生错误和舞弊,实现企业的管理目标,但是,再完善的控制也存在一定的局限性,成本效益原则、不断变化的环境因素、时间因素,都会影响内部控制的实施,因此,企业为规避局限性,应尽力完善公司治理结构,增强风险防范意识,加强内外部的监督,建立以人为本的企业文化氛围,并要根据不断变化的内、外部环境和业务情况,定期对内控制度进行评审和完善,最大可能地消灭内控缺陷,更好地实现内控目标.
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文献信息
篇名 对内部控制局限性的探索
来源期刊 科技成果管理与研究 学科 经济
关键词 内部控制 企业管理
年,卷(期) 2013,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 37-39
页数 分类号 F275
字数 3677字 语种 中文
DOI 10.3772/j.issn.1673-6516.2013.03.015
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李嘉斌 6 9 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
企业管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
科技成果管理与研究
月刊
1673-6516
11-5433/N
北京复兴路15号251室
chi
出版文献量(篇)
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8
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