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摘要:
企业内部控制体系是公司制度建设的重点之一.文章以中国电子科技集团公司第二十九研究所为研究对象,就研究所及下属控股公司推行内部控制体系的方案构思及其完善体系展开深入研究,以期实现我研究所内部控制体系的建立完善和顺利推行.
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文献信息
篇名 国有企业内部控制方案构思及其完善措施
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 国有企业 内部控制 方案 完善 措施
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 内部控制
研究方向 页码范围 110
页数 1页 分类号
字数 2004字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
内部控制
方案
完善
措施
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
出版文献量(篇)
20937
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41
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33933
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