作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
该文结合企业内部审计信息化建设的现状和存在问题,着重分析和论述了加强内审信息化相关管理和强化安全控制等工作的重要性,以及具体内容和措施。
推荐文章
大数据时代的医疗贸易企业内部审计信息化建设
大数据
医疗贸易企业
内部审计
企业内部审计信息化建设研究
内部审计
信息化
企业建设
加强企业内部控制制度建设浅析
企业管理
内部控制
控制制度
会计控制
管理控制
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 企业内部审计信息化建设中应重视和强化相关管理和安全控制措施
来源期刊 环球市场信息导报(理论) 学科 经济
关键词 企业内部审计 信息化建设 安全控制措施 审计工作
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 215-215
页数 1页 分类号 F239.45
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 龚燕萍 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 2 2 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2014(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
企业内部审计
信息化建设
安全控制措施
审计工作
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
环球市场信息导报:理论
月刊
1005-4901
11-3459/F
北京市建国门内大街5号
出版文献量(篇)
6691
总下载数(次)
30
总被引数(次)
0
论文1v1指导