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摘要:
本文结合近年航运市场的波动,对航运企业客户管理现状和内部控制审计的开展情况进行分析,并以审计中的实际案列为佐证,具体阐述客户管理内部控制审计的内容,进一步分析审计重点和要点.最后,在理论研究和实践运用的基础上,提出对航运企业客户管理开展内部控制审计的几点思考.
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浅议高校内部财务控制与审计
高校
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文献信息
篇名 浅议航运企业客户管理内部控制审计
来源期刊 中国内部审计 学科
关键词 航运企业客户管理 内部控制审计 案例 思考
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目 内部控制审计
研究方向 页码范围 56-58
页数 3页 分类号
字数 4111字 语种 中文
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航运企业客户管理
内部控制审计
案例
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期刊影响力
中国内部审计
月刊
1004-8278
11-4068/F
16开
北京市海淀区中关村南大街4号
80-485
1997
chi
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3741
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9
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9753
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