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医院集团内部审计研究
医疗卫生体制改革
医院集团
内部审计体系
浅析集团公司财务内部管控
财务管理
集团管控
主要模式
内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 战略管控型管理模式下的集团内部审计探讨——以宝钢集团内部审计转型实践为例
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 战略管控 内部审计 宝钢集团案例
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 57-62
页数 6页 分类号 F426.31
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴琨宗 3 1 1.0 1.0
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2015(0)
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研究主题发展历程
节点文献
战略管控
内部审计
宝钢集团案例
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
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8
总被引数(次)
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