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摘要:
公立医院内控是自我调节和制约的机制,在医院管理工作中所起的作用不可小觑.本文将对公立医院内部控制审计过程中存在的问题进行分析,并在此基础上就如何加强公立医院内部控制审计,谈一下个人的观点和认识,以供参考.
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文献信息
篇名 关于公立医院内部控制审计的几点思考
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 公立医院 内部控制审计 问题 解决对策
年,卷(期) 2016,(32) 所属期刊栏目 审计监督
研究方向 页码范围 84-85
页数 2页 分类号
字数 3025字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 向娟 广东药科大学附属第一医院监察审计科 3 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
公立医院
内部控制审计
问题
解决对策
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
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20937
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