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摘要:
企业内部控制是切实有效提升企业发展效率的重要条件,这种企业内部控制工作的执行在当前虽然受到了较多的关注,也引起了企业管理人员的重视,但是从落实效果上来看,依然存在着较多的不足和缺陷,本文就首先分析了当前我国现阶段企业内部控制工作的基本表现,然后又重点探讨了相应的完善对策,希望能够有助于企业内部控制工作的优化.
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浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
浅议企业内部控制
内部控制制度
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约束性
系统性
经济性
反馈性
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
基层小微企业内部会计制度现状及对策
会计制度
素质
电算化
监督
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 企业内部控制的现状及完善对策浅述
来源期刊 经贸实践 学科
关键词 企业内部控制 现状 完善对策
年,卷(期) 2016,(12) 所属期刊栏目 经营管理
研究方向 页码范围 184
页数 1页 分类号
字数 2191字 语种 中文
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵凤莲 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
企业内部控制
现状
完善对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经贸实践
半月刊
1671-3494
33-1258/F
16开
浙江省杭州市体育场路479号省行政中心八号楼
2001
chi
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