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摘要:
本文东阳农商银行以内部审计内控评价活动为出发点,论述了现阶段审计存在的问题,分析了存在问题的现象,提出了风险合规管理的措施和要求。
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内容分析
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文献信息
篇名 加强内部审计,提高风险管理的建议与措施
来源期刊 消费导刊 学科
关键词 内部控制 违规积分 风险管理
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 经济观察 Economy Observation -- 财会研究 Accounting Resear
研究方向 页码范围 91-91
页数 1页 分类号
字数 2284字 语种 中文
DOI
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1 王力 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制
违规积分
风险管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
消费导刊
周刊
1672-5719
11-5052/Z
16开
北京市
1950
chi
出版文献量(篇)
68256
总下载数(次)
249
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