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摘要:
针对企业内部控制存在的风险进行了分析,并提出建立和完善企业内部控制风险的对策.
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浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
我国中小企业内部经营机制面临的问题和对策
中小企业
内部经营机制
资本运营
并购
重组
海运企业内部控制体系建设对策建议
内部控制体系
风险管理
监督机制
信息化
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 企业内部控制面临的风险及对策
来源期刊 民营科技 学科
关键词 企业 内部控制 风险 对策
年,卷(期) 2017,(7) 所属期刊栏目 企业之窗
研究方向 页码范围 93
页数 1页 分类号
字数 2452字 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
企业
内部控制
风险
对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
民营科技
月刊
1673-4033
53-1125/N
大16开
云南省昆明市
64-13
1995
chi
出版文献量(篇)
31436
总下载数(次)
46
总被引数(次)
63506
论文1v1指导