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摘要:
内部控制制度是完善公司治理的重要防线.以*ST赫美2018年内部控制失效为例,分析其在内部环境、控制活动和内部监督等方面存在的重大缺陷,并提出完善公司治理结构、严格落实内部控制制度、认真履行信息披露义务、培养全员风险意识等建议.
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文献信息
篇名 ﹡ST赫美内部控制存在的问题及对策研究
来源期刊 理财(经论) 学科
关键词 *ST赫美 内部环境 控制活动 内部监督
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 财务
研究方向 页码范围 35-36
页数 2页 分类号
字数 2855字 语种 中文
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1 ?李婧 商丘工学院经济与管理学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
*ST赫美
内部环境
控制活动
内部监督
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
理财(经论)
月刊
1673-1107
41-1370/F
河南省郑州市金水区纬二路27号
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