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摘要:
市场经济的快速发展,促使内部控制在事业单位内部审计工作中的作用越来越显著,因此,内部控制问题也受到政府、学界及业内的广泛关注.文章就事业单位内部审计与内部控制之间的关系进行分析,根据其发展现状阐述事业单位内部审计过程中存在的问题,通过问题找出有效的应对措施,进一步强化事业单位内部审计在内部控制.
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文献信息
篇名 内部审计在事业单位内部控制管理中的应用分析
来源期刊 财讯 学科
关键词 事业单位 内部审计 内部控制 问题 应对措施
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 169-170
页数 2页 分类号
字数 3371字 语种 中文
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吕迪 中科院西北生态环境资源研究院 2 0 0.0 0.0
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内部控制
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