作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
内部控制是企业管理的主要方法与措施,它的作用与效果已经得到企事业单位的普遍认可,因而如何更好的提升内部控制的作用与效果,发挥内部控制的最大作用也成了单位管理界共同探讨的话题.本文以国有企业内部控制为例,分析了国有企业在内部控制建设中存在的问题,同时针对性的提出了加强国有企业内部控制的若干建议与措施,与业者共享.
推荐文章
强化国有企业内部监督体系建设的若干思考
国有企业
内部监督
制度体系
风险防范
关于企业内部控制的探讨
企业管理
内部控制
问题
措施
加强企业内部控制的探讨
内部控制
风险
评价体系
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于加强国有企业内部控制的若干思考
来源期刊 首席财务官 学科
关键词 内部控制 问题 建议 国有企业
年,卷(期) 2019,(13) 所属期刊栏目 财经观察
研究方向 页码范围 105-106
页数 2页 分类号
字数 3049字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱海丽 2 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (6)
共引文献  (3)
参考文献  (3)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2010(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2011(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2013(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2014(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2015(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2016(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2019(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部控制
问题
建议
国有企业
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
首席财务官
半月刊
1673-3169
11-5374/F
16开
北京市石景山区鲁谷路35号1106室
2-666
2005
chi
出版文献量(篇)
5525
总下载数(次)
16
总被引数(次)
696
论文1v1指导